采购部工作流程图,采购部工作流程图及说明
本作品内容为采购部工作流程图,格式为 doc ,大小 30760 KB ,页数为 3页
('采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求—-—采购计划—--寻找供货商-———询价、比价、议价--—-采购洽谈--—-合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)—---交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库--—计划对账—-—财务结算第1页共3页采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总经理审批财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.3)询价、比价、议价。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立.采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算。2、采购管理制度:1)建立供应商资料管理。第2页共3页采购部审批(有合同)采购部审批(无合同)总经理审批销售部提出需求采购订购采购采购总监审批根据供应商帐期限总经理审批成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供应商门店打入库单财务结算财务对账2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉.3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划.4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续.7)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。第3页共3页',)
提供采购部工作流程图,采购部工作流程图及说明会员下载,编号:1700784771,格式为 docx,文件大小为3页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。